【济南12月22-23日】吴健老师主讲:社保与最新个税法及实施条例深度解析与筹划专题

【济南12月22-23日】吴健老师主讲:社保与最新个税法及实施条例深度解析与筹划专题

房地产建安财税平台 内地男星 2018-11-15 20:54:44 608


社保与最新个税法及实施条例深度解析与筹划专题课程通知

20181221-23日  

山东-济南  

主 讲:吴健老师

座机电话:010-80574762

课程顾问:李介

手机微信:15203212858

【专题背景】 

C尊敬的财务部长、财务经理、财务人员、高收入者:

☆  您是否还在为下列问题烦恼不已?仍然徘徊在寻求解决方法的边缘?

☆  您知道国地税合并后给纳税人带来的机遇与新挑战吗?

☆  您知道我国个人所得税法改革的主要内容吗?

☆  您知道什么是综合与分类相结合的个人所得税制吗?

☆  您知道个人所得税制改革后的筹划空间与策略吗?

☆  您知道如何规避和化解个人所得税风险吗?

☆  您知道个人所得税二十八个疑难问题如何处理吗?

☆  您知道资本交易个人所得税的处理技巧与筹划方法吗?

☆  您知道如何运用税收优惠降低个人所得税税负吗?

☆  您知道社保费划归税务部门统一征管后带来哪些新风险吗?

☆  您知道税务部门征收社保对纳税人有什么新影响吗?

☆  您知道社保费划归税务统一征管后带来的风险如何应对吗?

C欢迎您参加《社保与最新个税法及实施条例深度解析及筹划》实战课程,帮助您理清个人所得税改革的主要内容,有效管控个人所得税和社保风险、正确做好税务规划,轻轻松松做财务!

【主讲专家】


 健:注册会计师、注册税务师、高级会计师,税务硕士研究生导师,南京财经大学公共财政研究中心研究员,国家税务总局税务干部进修学院兼职老师,南京大学EMBA讲师,省级“稽查能手”,国家税务总局所得税人才库成员,参与个人所得税法修订以及企业所得税年度纳税申报表等重大税收政策制定。先后就职于中国建设银行、中国太平洋保险股份有限公司、税务师事务所、会计师事务所、国家税务总局税务干部进修学院(副教授)、税务机关(基层分局、地市级局以及国家税务总局)等单位。在企业财务管理、税收征收管理、税务稽查、税政管理、涉税培训等方面具有丰富的实战经验。

【主讲内容】

第一节:个税改革的主要内容与应对风险

一.将四项劳动所得纳入综合征税

1.工薪所得、劳务报酬所得、稿酬所得、特许权使用费所得由分类征收到综合征收的操作技巧

2.居民个人与非居民个人计税方式的差异与运用技巧

3.综合征收后年终奖该如何计税?

◇ 案例一:居民个人综合所得新老税法下的计算

◇ 案例二:年终奖的筹划与应用技巧

二.调整和简并经营所得征税项目

1.个人所得税应税项目有哪些新调整

2.个体工商户生产、经营所得,对企事业单位的承包经营、承租经营所得合并为经营所得的主要考虑

三.完善个人所得税税前扣除模式及其运用

四.合理提高基本减除费用标准的主要考虑

1.起征点vs费用扣除标准vs免征额

2.费用扣除标准提高过渡期的操作技巧

3.基本减除费用标准提高后个税是减轻了还是增加了?

五.统一内外籍人员减除费用标准的影响与应对

六.专项附加扣除的适用范围与正确享受

1.什么是专项附加扣除呢?

2.专项附加扣除的适用范围是哪些?

3.专项附加扣除的标准是多少?

4.专项附加扣除如何正确享受?

5.什么时候才能享受专项附加扣除?

6.享受专项附加扣除需要提供哪些材料?

七.优化调整综合所得税率结构的影响与应对

八.优化调整经营所得税率结构的影响与适用

九.调整完善涉外个人所得税政策的主要内容与应对

◇ 案例三:新老税制下境外已纳税额抵免计算

十.明确非居民个人的概念与缩短时间标准的应对

1.非居民个人时间标准:从1年调整为183天

2.时间判定标准缩短外籍人员税负如何变?

3.时间标准缩短后外籍个人的应对策略

◇ 案例四:非居民个人所得税计算

十一.调整所得来源地判定规则的主要内容与应对

十二.增加个人所得税反避税条款的影响与应对

十三.完善境外所得计征方法并统一境内外所得计征方式

◇ 案例五:境内外所得计算方法比较

十四.税制改革后外籍个人八项津补贴优惠何去何从

十五.构建与综合所得相适应的征管制度的主要内容

1.构建与综合征收相适应的个人所得税征管模式

2.完善按年计税、自行申报制度

3.构建汇算清缴、多退少补制度

4.实行优化服务、事后抽查制度

十六.推进个人所得税配套改革的主要考虑与应对

1.推进部门共治共管和联合惩戒

2.完善自然人税收管理法律支撑

十七.自然人税收管理系统的新变化与风险防范

十八.“一次修法、两步实施”的具体操作与过渡

十九.《个人所得税法实施条例》(草案)修改的主要内容

1.草案拟从哪些方面完善有关纳税人的规定

2.草案如何完善来源于中国境内的所得范围

3.草案拟对应税所得范围进行哪些修改

4.草案拟对增加反避税条款从哪些方面进行细化

5.草案拟如何进一步完善税收征收管理规定

第二节:综合所得的征收方式与风险管控

一.综合所得的征税范围如何确定

二.综合所得征收方式有何新变化

三.综合所得的税率结构有何新变化

1.扩大低档税率级距降低中低收入者的税负

2.维持三档较高税率级距保持个税调节收入分配

3.最高税率45%的下调与不调

四.综合所得的税率结构有何新变化

1.扩大低档税率级距降低中低收入者的税负

五.综合所得的费用扣除结构

1.基本费用扣除的再次提高

2.专项扣除的维持与适用

3.专项附加扣除的新设与享受

4.依法确定的其他扣除的扩围与保留

六.取消外籍个人1300元/月的附加减除费用的考虑与应对

七.居民个人与非居民个人计税方式的调整与适用

八.外籍个人八项津补贴等优惠的调与不调及应对

九.稿酬纳入综合所得征税后原有优惠如何平移?

十.综合所得常见疑难问题的突破技巧

◇ 案例六:“范冰冰”税案例启示与个人所得税风险防范

第三节:其他改革内容与应对技巧

一.经营所得的具体内涵是什么

二.如何确定经营所得的应纳税所得额

三.征收方式的选择与税负变化

四.建筑行业个人所得税政策与风险防控

五.广告行业个人所得税政策案例解析

六.经营所得可否享受专项附加扣除?

七.个人所得税优惠解读与运用技巧

八.境外公司派遣外籍员工到境内从事维修、安装、培训和管理指导等工作,会构成常设机构?构成常设机构如何适用税收协定?

九.外籍个人股东取得从境内居民企业取得的股息红利是否可以免征个人所得税?

十.境内居民企业的境外办事处雇用持有绿卡华人如何缴纳个人所得税?境外办事处发生的工资、费用如何在境内总公司企业所得税税前扣除?

十一.企业向股东等关联方个人无息借款,是否需征收个人所得税?企业所得税前能否扣除利息?

十二.企业雇用季节工、临时工、实习生、返聘离退休人员,或接受外部劳务派遣用工,是劳务费还是工资支出?企业所得税前如何扣除?

十三.企业组织全体员工体检发生的费用,应该并入“工资、薪金所得”税目缴纳个人所得税吗?可以计入“福利费”在企业所得税前扣除吗?

十四.企业年会抽奖员工或嘉宾获得的现金和实物礼品,如何缴纳个税?能否在企业所得税前扣除?

十五.员工的劳动合同与太仓公司签订、工资由太仓公司发放、个税由太仓公司在本地代扣,但其社保和公积金在外省市缴纳,那其个人所得税申报地是否准确?社保和公积金在企业所得税前能否扣除?

十六.补缴的个人所得税,哪些情况下不需要缴纳滞纳金?

◇ 案例七:合伙人2018年个人所得税计算案例分析

1.国家税务总局2018年28号公告《企业所得税税前扣除凭证管理办法》全

面解析

第四节:社会保险费划转到税务征管风险防控

一.国地税合并给纳税人与缴费人带来的机遇与挑战

二.《深化党和国家机构改革方案》有关税务机构改革解读

三.《国税地税征管体制改革方案》有关社保征管职责划转解读

四.划转社保和非税收入征管职责构建高效统一的税收征管体系对纳税人与缴费人带来的新风险与应对策略

五.从2019年将社保费交由税务部门统一征收缴费人如何提前应对?负担是否会增加?

六.社会保险费最新政策解读与运用技巧

七.税务部门与社保部门征收社保费口径会有什么变化?

八.社会保险费与个人所得税缴纳口径不匹配风险如何应对?

九.以前少缴、欠缴、未参保的,税务部门统一征收后应如何处理?

十.黑龙江规范社保参保缴费的通知,透露了哪些信息?如何合理应对?

◇ 案例八:社保费的财税处理案例分析

【培训对象】


企业CFO、财务总监、财务经理、税务经理、主管会计等涉税管理部门

相关人员;人力资源部、薪酬管理人员等;会计师事务所、税务师事务、

财税咨询机构等税务专业人士及高收入者。

【资    料】


本次2天专题的配套讲义、政策辑要与案例集资料。

【培训时间】


20181221日至23日(21日全天报到,22-23日两天课程)

【培训地点】


 学员报名后,会前一周发送详细参会确认函     

【相关费用】


人民币2000/人(含授课、场地、资料、会务、现场咨询费等)。

 如需安排食宿者,可统一安排,费用自理,(具体详见参会确认函)。

Ø  名:北京金旭红企业管理中心有限公司

Ø  号:0719 1001 0302 0001 683

Ø开户行:北京农村商业银行股份有限公司翠屏北里支行

Ø支付宝账户:531429375@qq.com

【联系方式】

  话:010)80574762     

 课程顾问:李介

手机15203212858(兼微信)

【增值服务】


 参会学员可享受房地产企业管理教育网会员积分赠送服务:税法查询、

纳税辅导、在线专家答疑、远程教育、网上信息检索、QQ论坛交流等。

【报名方式】


参会学员请在会议前3日将回执表传至联系人,以便会务组做好准备工作。 

请真实填写并按此线剪下传回

                  

收件人:李介

 单 位 名 称


联系人


 学 员 姓 名


 学 员 电 话


手  机


 付 款 方 式

   会 前 电 汇(    )       报 到 时 交 现 金(    )

备 注:是否住宿(   )入住时间:2018年  月   日 男(   )人 女(   )人

 


举办单位:

北京金旭红企业管理中心   北京金旭红教育咨询公司        

2018年10月26日      

Ø鉴于本课程对公司模式与流程的巨大影响,强烈建议公司高管与财务高管决策人等全员共同出席


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长沙站:国地税合并严征管模式下的企业纳税风险管控策略专题

【培训时间】:2018年11月16-18日(16日报到)

【培训地点】:湖南.长沙

【主讲专家】:桑立勤

【详细资料】:点击获取


南京站:个税、社保征管新格局下的建筑业财税疑难问题处理与实务操作专题

【培训时间】:2018年11月21-23日(21日报到)

【培训地点】:江 苏:南 京

【主讲专家】:何广涛

【详细资料】:点击获取



沈阳站:建筑与房地产业纳税自查检查及账务调整与税企争议博弈技巧专题

【培训时间】:2018年11月21-23日(21日报到)

【培训地点】:沈 阳 玫瑰大酒店

【主讲专家】:杨老师

【详细资料】:点击获取


北京站:建筑业国际工程承包业务税务处理与风险控制及税收筹划专题

【培训时间】:2018年11月22-24日(22日报到)

【培训地点】:中 国 北 京

【主讲专家】:陶国军、霍老师

【详细资料】:点击获取


南京站:国地税合并严征管模式下的房地产开发企业: ——年终账务处理与税收风险自查补救专题

【培训时间】:2018年11月22–24日(22日报到)

【培训地点】:南 京·熊猫金陵大酒店

【主讲专家】:主 讲:许老师

【详细资料】:点击获取


杭州站:个税、社保征管新格局下的建筑业财税疑难问题处理与实务操作专题

【培训时间】:2018年11月23-25日(23日报到)

【培训地点】:浙江 杭州

【主讲专家】:何广涛

【详细资料】:点击获取


成都站:国地税合并下的房地产企业:——“个税+社保”破局暨土地增值税实操策略专题

【培训时间】:2018年11月28-30日(28日报到)

【培训地点】:成都·西藏天湖宾馆

【主讲专家】:李老师

【详细资料】:点击获取


北京站:建筑施工企业的个税新政落地实操与所得税汇算清缴实务及税收风险归避专题

【培训时间】:2018年11月29-12月1日(29日报到)

【培训地点】:中国·北京

【主讲专家】:陈斌才老师

【详细资料】:点击获取


成都站:个税、社保征管新格局下的建筑业财税疑难问题处理与实务操作专题

【培训时间】:2018年11月21-23日(21日报到)

【培训地点】:四川:成都

【主讲专家】:何广涛

【详细资料】:点击获取


北京站:国地税合并新政频出下的房地产企业:——土地增值税清算风险管控及全程税收筹划专题

【培训时间】:2018年12月5-7日(5日报到)

北京·陶然大厦

【主讲专家】:孙老师(女)

【详细资料】:点击获取


北京站:个税、社保征管新格局下的建筑业财税疑难问题处理与实务操作专题

【培训时间】:2018年12月5-7日(5日报到)

【培训地点】:中国·北京

【主讲专家】:何广涛

【详细资料】:点击获取


济南站:社保与最新个税法及实施条例深度解析与筹划专题

【培训时间】:2018年12月21-23日(21日报到)

【培训地点】:山  东·济  南

【主讲专家】:吴 健

【详细资料】:点击获取


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报名电话:李介 15203212858(兼微信)    

座机:010-80574762

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